<< CLQUE PARA EXIBIR O CONTEÚDO >> NAVEGAÇÃO : Módulos ERP > SGF > SGF1170 – COMISSOES DE REPRESENTANTES |
Essa tela é itlizada para gerar as comissões dos representantes e também as ordens de compra.
Aba – Gerar Comissão.
Empresa: Digitar o codigo da empresa/filial.
Dpto: Digitar a seção/ departamento.
Representante: Digitar classe/subclasse e o codigo do representante.
Tipo de representante: Selecionar o tipo. (interno ou Externo).
IRRF: Porcentagem ref a Imposto de Renda recolhido. (Campo já preenchido).
Tipo de pagamento: Selecionar o tipo. (Competencia-Titulo: comissão calculado e paga conforme o faturamento; Regime de Caixa-Baixa: comissão calculada e paga conforme recebimento de pagamento feito pelo cliente.)
Periodo: Digitar o Periodo que ser calculado a comissão.
Vencimento: Informar o dia que sera pago a camissão.
Aba – Consultar Comissão
Essa aba é utilizada para consultar a comissão gerada para o representante no período. Para efetuar a consulta deve-se liberar pesquisa F7, informar algum dado para pesquisa, por exemplo: PERIODO, COD.REPRESENTANTE, VENCIMENTO. Executar pesquisa F8, irá trazer os dados conforme pesquisa.
Aba – Gerar Ordem de Compra.
Essa aba é utilizada é para gerar uma ordem de compra para lançamento da NF do representante.
No quadro PARAMETROS.
Empresa: Digitar o código da Empresa e Filial.
Representante: Digitar o código do representante.
Período: selecionar qual será a referência para o período e posteriormente digitar a data inicial e final
Moeda: Digitar o código da moeda que será gerada a OC
Clicar em CONSULTAR.
No quadro GERAR ORDEM DE COMPRA.
Será listado as comissões geradas na primeira aba (gerar comissões) que ainda não foi gerada a ordem de compra. Para gerar a ordem de compra é necessário clicar no CHECK na linha da comissão e posteriormente clicar no CHECK
podendo ser selecionada mais de uma comissão de uma vez e gerada as ordens de compra.
Aba – Configurações.
Essa aba é utilizada para configurar as empresar que irão utilizar esse processo para gerar ordem de compras para comissões.
Empresa: Digitar código da empresa
Período: digitar o período que gera gerada as comissões.
Divisão: Digitar a seção definida para comissões
Seção: Digitar a Seção definida para as comissões
Mat. Comissão: Digitar o código do material.
Mat. Bonificação: Digitar o código do material.
Endereço de e-mail: Digitar o e-mail para qual ser encaminhado as NFs de comissões. (Opcional).
Número telefone: Telefone do setor que é responsável pelas comissões. (opcional).
E-mail Inc. Nota: Selecionar a opção se será encaminhado e-mail ou não assim que for emitido NF.