SGF1170 – COMISSOES DE REPRESENTANTES

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SGF1170 – COMISSOES DE REPRESENTANTES

Essa tela é itlizada para gerar as comissões dos representantes e também as ordens de compra.

 

Aba – Gerar Comissão.

 

Empresa: Digitar o codigo da empresa/filial.

Dpto: Digitar a seção/ departamento.

Representante: Digitar classe/subclasse e o codigo do representante.

Tipo de representante: Selecionar o tipo. (interno ou Externo).

IRRF:  Porcentagem ref a Imposto de Renda recolhido. (Campo já preenchido).

Tipo de pagamento: Selecionar o tipo. (Competencia-Titulo: comissão calculado e paga conforme o faturamento; Regime de Caixa-Baixa: comissão calculada e paga conforme recebimento de pagamento feito pelo cliente.)

Periodo: Digitar o Periodo que ser calculado a comissão.

Vencimento: Informar o dia que sera pago a camissão.

 

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Aba – Consultar Comissão

Essa aba é utilizada para consultar a comissão gerada para o representante no período. Para efetuar a consulta deve-se liberar pesquisa F7, informar algum dado para pesquisa, por exemplo: PERIODO, COD.REPRESENTANTE, VENCIMENTO. Executar pesquisa F8, irá trazer os dados conforme pesquisa.

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Aba – Gerar Ordem de Compra.

Essa aba é utilizada é para gerar uma ordem de compra para lançamento da NF do representante.

 

No quadro PARAMETROS.

Empresa: Digitar o código da Empresa e Filial.

Representante: Digitar o código do representante.

Período: selecionar qual será a referência para o período e posteriormente digitar a data inicial e final

Moeda: Digitar o código da moeda que será gerada a OC

Clicar em CONSULTAR.

 

 

 

No quadro GERAR ORDEM DE COMPRA.

Será listado as comissões geradas na primeira aba (gerar comissões) que ainda não foi gerada a ordem de compra. Para gerar a ordem de compra é necessário clicar no CHECK na linha da comissão SGF1170-0003 e posteriormente clicar no CHECK SGF1170-0004 podendo ser selecionada mais de uma comissão de uma vez e gerada as ordens de compra.

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Aba – Configurações.

 

Essa aba é utilizada para configurar as empresar que irão utilizar esse processo para gerar ordem de compras para comissões.

Empresa: Digitar código da empresa

Período: digitar o período que gera gerada as comissões.

Divisão: Digitar a seção definida para comissões

Seção: Digitar a Seção definida para as comissões

Mat. Comissão: Digitar o código do material.

Mat. Bonificação: Digitar o código do material.

Endereço de e-mail: Digitar o e-mail para qual ser encaminhado as NFs de comissões. (Opcional).

Número telefone: Telefone do setor que é responsável pelas comissões. (opcional).

E-mail Inc. Nota: Selecionar a opção se será encaminhado e-mail ou não assim que for emitido NF.

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