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1.PREMISSAS:
1.1Para ter acesso à tela SCM0200, o usuário deverá solicitar o acesso na tela INF1220. Consultar manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS;
1.2Efetuar o cadastro dos parâmetros na tela SCO1040
1.3Efetuar o cadastro dos parâmetros na tela FIS0012
1.4Conferir a movimentação no FIS0004
2.OBJETIVO:
Essa tela tem como objetivo efetuar o lançamento de nota fiscal de frete entrada.
3.RESPONSABILIDADES
USUARIO: Fica a cargo do usuário efetuar os lançamentos das notas fiscais de frete entrada.
4.PROCEDIMENTO
4.1. LANCAMENTO DE FRETE REFERENCIANDO UMA NOTA FISCAL - FOB
Pressionar [ENTER] ou [TAB] para avançar para o próximo campo.
Nota Entrada: Informar o número do documento nota fiscal;
Filial Origem: Informar o código da empresa e filial;
Fornecedor: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o CNPJ do fornecedor;
Se estiver configurado com a trava do GED (Controle 913), o sistema irá carregar a lista de fornecedores que possuem o número da nota informada no GED, selecione o código fornecedor, pressionar. Se não estiver na trava do GED deve informar o número do CNPJ/CPF do fornecedor, selecionar a alocação desejada e pressionar.
Chave Eletrônica: Informar o código chave de acesso;
Se estiver lançado no GED0010 irá carregar a numeração, caso não esteja, deve informar a numeração.
Tipo Nota: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código;
Serie: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da série da nota fiscal;
Modelo: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código do modelo da nota fiscal;
Nota Entrada: Informar o número da nota fiscal de entrada;
Serie: Informar o número da série da nota fiscal de entrada;
Classe: Informar o código da classe do fornecedor;
Subclasse: Informar o código da subclasse do fornecedor;
Fornecedor: Informar o código do fornecedor;
Origem: já vem preenchido automático pelo sistema, porém é possível altera-lo;
Destino: já vem preenchido automático pelo sistema, porém é possível altera-lo;
Parcela: Informar a quantidade de parcelas para pagamento;
Vencimento: Informar a data de vencimento das parcelas para pagamento;
Vlr Parcela: Informar o valor da parcela para pagamento.

4.2.LANÇAMENTO DE FRETE SEM INFORMAR NOTA DE ORIGEM
Esse processo pode causar um impacto nos lançamentos da empresa.
Pressionar [ENTER] ou [TAB] para avançar para o próximo campo.
SCM0200
Nota Entrada: Informar o número do documento nota fiscal;
Filial Origem: Informar o código da empresa e filial;
Fornecedor: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o CNPJ do fornecedor;
Se estiver configurado com a trava do GED (Controle 913), o sistema irá carregar a lista de fornecedores que possuem o número da nota informada no GED, selecione o código fornecedor, pressionar. Se não estiver na trava do GED deve informar o número do CNPJ/CPF do fornecedor, selecionar a alocação desejada e pressionar.
Chave Eletrônica: Informar o código chave de acesso;
Se estiver lançado no GED0010 irá carregar a numeração, caso não esteja, deve informar a numeração.
Tipo Nota: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código;
Serie: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da série da nota fiscal;
Modelo: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código do modelo da nota fiscal;
Origem: já vem preenchido automático pelo sistema porem é possível altera-lo;
Destino: já vem preenchido automático pelo sistema porem é possível altera-lo;
Parcela: Informar a quantidade de parcelas para pagamento;
Vencimento: Informar a data de vencimento das parcelas para pagamento;
Vlr Parcela: Informar o valor da parcela para pagamento.




SCM0201
Pressionar [F7] ou [CLICAR] no botão
para iniciar o modo de consulta;
Nota Entrada: informar o número da nota fiscal;
Pressionar [F8] ou [CLICAR] no botão
para efetuar a consulta;
Filial Origem: já vem preenchido automático pelo sistema;
Fornecedor: já vem preenchido automático pelo sistema;
Documento: já vem preenchido automático pelo sistema;
Lançamento: já vem preenchido automático pelo sistema;
Entrada: já vem preenchido automático pelo sistema;
Tipo Nota: já vem preenchido automático pelo sistema;
Espécie: já vem preenchido automático pelo sistema;
Parcela: já vem preenchido automático pelo sistema;
Tipo: já vem preenchido automático pelo sistema;
Filial: já vem preenchido automático pelo sistema;
Vencimento: já vem preenchido automático pelo sistema;
Vlr Parcela: já vem preenchido automático pelo sistema;
Clicar no botão
para aprovar.



4.3.LANÇAMENTO DO FRETE COM UMA NOTA DE COMPRA – CIF
Esse processo pode causar um impacto nos lançamentos da empresa.
Pressionar [ENTER] ou [TAB] para avançar para o próximo campo.
Nota Entrada: Informar o número do documento nota fiscal;
Filial Origem: Informar o código da empresa e filial;
Fornecedor: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o CNPJ do fornecedor;
Se estiver configurado com a trava do GED (Controle 913), o sistema irá carregar a lista de fornecedores que possuem o número da nota informada no GED, selecione o código fornecedor, pressionar. Se não estiver na trava do GED deve informar o número do CNPJ/CPF do fornecedor, selecionar a alocação desejada e pressionar.
Chave Eletrônica: Informar o código chave de acesso;
Se estiver lançado no GED0010 irá carregar a numeração, caso não esteja, deve informar a numeração.
Tipo Nota: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código;
Serie: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da série da nota fiscal;
Modelo: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código do modelo da nota fiscal;
Nota Entrada: Informar o número da nota fiscal de entrada;
Serie: Informar o número da série da nota fiscal de entrada;
Classe: Informar o código da classe do fornecedor
Subclasse: Informar o código da subclasse do fornecedor;
Fornecedor: Informar o código do fornecedor;
Origem: já vem preenchido automático pelo sistema, porém é possível altera-lo;
Destino: já vem preenchido automático pelo sistema, porém é possível altera-lo;
Parcela: Informar a quantidade de parcelas para pagamento;
Vencimento: Informar a data de vencimento das parcelas para pagamento;
Vlr Parcela: Informar o valor da parcela para pagamento.




SCM0201
Pressionar [F7] ou [CLICAR] no botão
para iniciar o modo de consulta;
Nota Entrada: informar o número da nota fiscal;
Pressionar [F8] ou [CLICAR] no botão
para efetuar a consulta;
Filial Origem: já vem preenchido automático pelo sistema;
Fornecedor: já vem preenchido automático pelo sistema;
Documento: já vem preenchido automático pelo sistema;
Lançamento: já vem preenchido automático pelo sistema;
Entrada: já vem preenchido automático pelo sistema;
Tipo Nota: já vem preenchido automático pelo sistema;
Espécie: já vem preenchido automático pelo sistema;
Parcela: já vem preenchido automático pelo sistema;
Tipo: já vem preenchido automático pelo sistema;
Filial: já vem preenchido automático pelo sistema;
Vencimento: já vem preenchido automático pelo sistema;
Vlr Parcela: já vem preenchido automático pelo sistema;
Clicar no botão
para aprovar.


OBS: Há possibilidade de não tratar a inconsistência gerada devido ao frete SEM ORIGEM e CIF, porém é necessário efetuar o cadastro no INF5004 do controle 785 - VALIDACAO DE INCONSISTENCIA QUE NAO DEVE SER CONSIDERADA NA EMPRESA